Entrevista con Isaías Velázquez de Grupo Financiero Banorte
La Auditoría Interna en Latinoamérica ante la Pandemia
XXXVI Encuentro Nacional de Auditores Internos
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS
Este es el resumen de la entrevista realizada a Isaías Velázquez, Director General de Auditoría de Grupo Financiero Banorte para el panel LA AUDITORÍA INTERNA EN LATINOAMÉRICA ANTE LA PANDEMIA: Experiencias Reales, Reflexiones, Retos y Oportunidades.
El panel producido por AudiSoft para el Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. (IMAI) forma parte del programa en el XXXVI Encuentro Nacional de Auditores Internos realizado de manera virtual y transmitido desde la Ciudad de México.
México
Director General de Auditoría de Grupo Financiero Banorte
SEMBLANZA
Cuenta con más de 36 años de experiencia en el sector financiero y 22 años en Grupo Financiero Banorte. Colaboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como Director de Inspecciones, coordinó las revisiones a la administración de las carteras propiedad del Fobaproa (ahora IPAB) en varias instituciones y como Director de Supervisión donde mantuvo una permanente supervisión de varios Grupos Financieros.
Entre otras actividades ha sido profesor de la materia de Supervisión en la Maestría de Supervisión y Contraloría de Grupos Financieros impartida en La Universidad La Salle e instructor en diversos cursos de capacitación en la CNBV.
Licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con estudios en el IPADE bajo los programas de desarrollo de Ejecutivos de Alta Dirección y Dirección de Empresas D-1, diplomado en Ingeniería de Seguridad de la Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en Sistema Integral de Administración de Riesgos y diplomado en Finanzas Internacionales por parte del Instituto del Mercado de Valores, diplomado en Administración de Riesgos Crediticios y Financieros así como un diplomado en Administración de Crédito Corporativo entre otros.
| Octubre 2020 |
¿Cuál fue el impacto al inicio de la pandemia? ¿Qué decisiones se tomaron?
¿Qué adecuaciones se hicieron dentro de auditoría? ¿En qué se flexibilizaron? ¿Cómo se afectó la relación con el Comité de Auditoría? ¿Qué sucedió con los entes reguladores?
Reflexiones alrededor de la auditoría continua, el uso de la tecnología, la analítica y la evolución del Auditor Interno.
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